池州市特殊教育學校2024年度一般公共預算財政撥款“三公 ”經費
支出決算
一、2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
1 |
0.8 |
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因公出國(境)費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
1 |
0.8 |
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公務用車購置及運行維護費 |
0 |
0 |
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其中:公務用車購置費 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
0 |
0 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公 ”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公 ”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“ 三公”經費支出決算總體情況說明。
池州市特殊教育學校2024年度一般公共預算財政撥款“ 三公”經費支出預算為1萬元,支出決算為0.8萬元,完成預算的80%;較上年減少1. 1萬元,下降57.89% 。決算數小于預算數的主要原因是根據實際支出,決算數小于預算數。決算數較上年減少的主要原因是外市特教學校來單位次數減少,加強公務接待管理。
(二)一般公共預算財政撥款“ 三公”經費支出決算具體情況說明。
池州市特殊教育學校2024年度一般公共預算財政撥款“ 三公”經費支出決算中, 因公出國(境)費支出決算0萬元, 占0%;公務接待費支出決算0.8萬元, 占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數與預算數相同;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出國(境)計劃。故2024年池州市特殊教育學校因公出國(境) 團組0次, 出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為1萬元,支出決算為0.8萬元,完成預算的80%;較上年減少1. 1萬元,下降57.89% 。決算數小于預算數的主要原因是根據實際支出,決算數小于預算數。決算數較上年減少的主要原因是外市特教學校來本單位次數減少,加強公務接待管理。2024年池州市特殊教育學校國內公務接待共7批次(其中外事接待0批次),92人次(其中外事接待0人次)。主要是用于與外市特教學校溝通交流。經費使用貫徹中央八項規定精神和省委實施細則,嚴格執行《中共池州市委辦公室 池州市人民政府辦公室關于印發<池州市黨政機關國內公務接待管理辦法> 的通知》 (池辦發〔2014〕25號)相關規定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0% 。決算數等于預算數的主要原因是實行公務用車改革后,我單位未保留公務用車。決算數與上年持平的主要原因是實行公務用車改革后,我單位未保留公務用車。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0% 。決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數執行。決算數與上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公務用車購置費。2024年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0% 。決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數執行。決算數與上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公務用車運行維護費。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2024年12月31 日,池州市特殊教育學校開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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