| 索引號: | 13341800003280538X/202009-00002 | 組配分類: | 部門決算情況 |
| 發布機構: | 中國共產主義青年團池州市委員會 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 標題: | 中國共產主義青年團池州市委員會2019年部門決算情況公開 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2020-09-24 | |
| 廢止日期: | |||
中國共產主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分中國共產主義青年團池州市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分中國共產主義青年團池州市委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分中國共產主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
中國共產主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
第一部分 中國共產主義青年團池州市委員會概況
一、部門職能
1.貫徹執行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創新創業創優,積極投身改革開放和現代化建設,為池州經濟發展和社會建設服務。
2.負責全市團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團干部,加強青少年活動陣地建設。
3.貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》,參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定,會同有關部門做好青少年權益保護工作,指導社區團的各項工作。
4.調查青年思想動態和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據。
5.培養選樹青少年先進典型,大力弘揚職業文明,充分發揮先進典型在經濟社會發展中的示范帶動作用。
6.負責全市青年統戰和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發揮共青團組織在青聯中的核心作用。切實履行全團帶隊職責。
7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協管工作。
8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,中國共產主義青年團池州市委員會2019年度部門決算包括本級決算,與預算持平。
納入中國共產主義青年團池州市委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
中國共產主義青年團池州市委員會本級 |
第二部分 中國共產主義青年團池州市委員會2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
|
單位:萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
206.83 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
158.40 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
29.77 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
65.31 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
42 |
9.10 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
43 |
3.34 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.08 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務還本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
272.14 |
本年支出合計 |
61 |
216.69 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
9.92 |
年末結轉和結余 |
63 |
65.38 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
282.06 |
總計 |
65 |
282.06 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
小計 |
其中:教育收費 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計 |
272.14 |
206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.31 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
213.86 |
155.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
|
20113 |
商貿事務 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引資 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團體事務 |
205.02 |
146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
205.02 |
146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
單位:萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
216.69 |
178.70 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
158.40 |
120.42 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商貿事務 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引資 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團體事務 |
149.56 |
119.12 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
149.56 |
119.12 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
單位:萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
206.83 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
155.03 |
155.03 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
25 |
206.83 |
本年支出合計 |
54 |
206.83 |
206.83 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
206.83 |
總計 |
58 |
206.83 |
206.83 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.83 |
168.84 |
37.99 |
206.83 |
168.84 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.03 |
117.04 |
37.99 |
155.03 |
117.04 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商貿事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團體事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
單位:萬元 |
|||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
119.67 |
302 |
商品和服務支出 |
47.31 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
32.34 |
30201 |
辦公費 |
12.56 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
20.69 |
30202 |
印刷費 |
2.23 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
36.84 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.05 |
310 |
資本性支出 |
1.87 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
8.41 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.40 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
3.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.69 |
30211 |
差旅費 |
6.49 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
9.59 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
2.20 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.11 |
30214 |
租賃費 |
0.21 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
2.42 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
2.57 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
3.18 |
312 |
對企業補助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.04 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
12.45 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.52 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經費合計 |
119.67 |
公用經費合計 |
49.17 |
||||||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||
|
部門:中國共產主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||||||||||
|
注:中國共產主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。 |
|||||||||||||||||
第三部分 中國共產主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計282.06萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計282.06萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加37.35萬元,增長15.26%,主要原因是團市委本級基本支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計272.14萬元,其中:財政撥款收入206.83萬元,占76%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入65.31萬元,占24%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計216.69萬元,其中:基本支出178.70萬元,占82.47%;項目支出37.99萬元,占17.53%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計206.83萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計206.83萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少37.88萬元,下降15.48%,主要原因是團市委本級項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入206.83萬元,占本年收入的76%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出206.83萬元,占本年支出的95.45%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出206.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出155.03萬元,占74.96%;教育(類)支出29.77萬元,占14.39%;社會保障和就業(類)支出9.10萬元,占4.40%;衛生健康(類)支出3.34萬元,占1.61%;住房保障(類)支出9.59萬元,占4.64%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為176.10萬元,支出決算為206.83萬元,完成年初預算的117.45%。決算數大于預算數的主要原因團市委基本支出經費增加。其中:基本支出168.84萬元,占81.63%;項目支出37.99萬元,占18.37%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)商務事務(款)招商引資(項)。年初預算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預算的100%。
2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。
3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)年初預算為146.19萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的100%。
4.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)年初預算為7.54萬元,支出決算為7.54萬元,完成年初預算的100%。
5.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為29.77萬元,支出決算為29.77萬元,完成年初預算的100%。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為9.10萬元,支出決算為9.10萬元,完成年初預算的100%。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為3.34萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預算的100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為9.59萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出168.84萬元,其中:人員經費119.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費49.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度,中國共產主義青年團池州市委員會機關運行經費支出49.17萬元,比2018年減少33.25萬元,下降40.34%,主要原因是機關壓縮行政開支。
(二)政府采購支出情況
2019年度,中國共產主義青年團池州市委員會政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,中國共產主義青年團池州市委員會共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,中國共產主義青年團池州市委員會未組織對2019年度納入部門預算的項目支出全部開展績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。
2.部門預算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目)
中國共產主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復績效目標的項目,因此部門決算中無績效自評結果。
3.部門評價項目績效評價結果
中國共產主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復績效目標的項目,因此無部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
八、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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