| 索引號: | 055755486/201702-00001 | 組配分類: | 財政預算 |
| 發布機構: | 市政務公開辦 | 主題分類: | |
| 標題: | 池州市信息辦公室2017年部門預算情況 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2017-02-10 | 發布日期: | 2017-02-10 |
| 廢止日期: | |||
一、部門主要職責
根據市編辦《關于印發〈池州市信息辦公室機構編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關于市信息辦公室增加職責等機構編制事宜的批復》(池編〔2013〕33號)文件規定,市信息辦公室主要職責是:
1、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規和方針政策,擬訂互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發展規劃、計劃并組織實施;
2、負責全市互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作;
3、負責全市電子政務建設與管理工作,承擔全市電子政務骨干網絡及政務信息系統建設與管理工作;
4、負責市政府門戶網站、市政府信息公開網站的建設、運行、維護和管理;
5、統籌推進“數字池州”建設和應用,承擔“數字池州”總體規劃、項目審核、方案審查、過程監管等工作,協調部門應用項目建設,承擔“數字池州”建設協調領導小組辦公室日常工作。
6、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。
二、部門概況
市信息辦公室由辦本級機關和1家二級預算單位組成,其中,辦本級機關是參照公務員管理全額撥款事業單位,二級機構市電子信息中心為全額撥款事業單位。全辦編制15人,目前在職12人,聘用人員2人。
三、2017年度主要工作任務
1、強化網上正面宣傳,確保正確的網上輿論導向。圍繞中心,組織開展網上主題宣傳。
2、依法依規加強網站管理,規范屬地網上信息傳播秩序。
3、加強政務信息公開建設,推進政務公開標準化及示范點建設,加強政務公開平臺建設。
4、推進重點領域信息公開標準化建設,組織第三方開展網上測評。
5、加強市政府微博微信建設。
6、規范信息化項目管理,做好2017年信息化項目技術審查。
7、推進電子政務建設。
8、完成社會服務管理信息化平臺建設。
9、推動市政府網站群制度化管理,推進市政府網站群全覆蓋。
10、加強市政府網站日常運行、信息維護及安全保障。加強黨政網絡中心機房管理。
四、2017年度收支預算安排情況
市信息辦公室2017年度可支配收入411.10萬元,全部為財政撥款收入,比2016年財政撥款減少9.25萬元,主要是減少人員費用支出。支出預算411.10萬元,收支平衡。其中:基本支出133.23萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出277.87萬元,用于完成特定的工作任務、機房運行維護等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出395.78萬元,占96.27%;醫療衛生支出4.01萬元,占0.98%;住房保障支出8.84萬元,占2.15%;社會保障和就業支出2.47萬元,占0.6%。
五、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
2017年,市信息辦的機關運行經費財政撥款預算133.23萬元。
(二)政府采購情況
2017年,市信息辦政府采購預算總額16.5萬元。其中:市信息辦辦公設備采購4萬元,市電子信息中心服務項目經費采購12.5萬元。
(三)國有資產占有情況
2016年國有資產實際使用情況:至2016年12月31日,市信息辦下屬二級機構市電子信息中心專用設備購置和信息網絡及軟件購置更新費用125.96萬元,主要用于市政府網站群建設。
2017年國有資產購置及使用預算安排情況:2017年部門預算未安排購置車輛預算,未安排購置20萬元以上200萬以下的設備預算,未安排購置200萬元以上的大型設備預算。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發發生的支出。
相關附件::
附件1:池州市信息辦2017年財政撥款收支預算總表
附件2:池州市信息辦2017年一般公共預算支出預算表
附件3:池州市信息辦2017年一般公共預算基本支出預算表
附件4:池州市信息辦2017年部門政府性基金預算收支預算表
附件5:池州市信息辦2017年收支預算總表
附件6:池州市信息辦2017年收入預算總表
附件7:池州市信息辦2017年支出預算總表
| 附件1 | |||
| 2017年信息辦公室財政撥款收支預算總表 | |||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、上年結轉 | 一、本年支出 | 411.10 | |
| 政府性基金預算撥款 | (一)一般公共服務支出 | 395.78 | |
| (二)外交支出 | |||
| 二、本年收入 | 411.10 | (三)國防支出 | |
| (一)一般公共預算撥款 | 411.10 | (四)公共安全支出 | |
| 經常收入預算撥款 | 411.10 | (五)教育支出 | |
| 國庫管理非稅收入 | (六)科學技術支出 | ||
| (二)政府性基金預算撥款 | (七)文化體育與傳媒支出 | ||
| (八)社會保障和就業支出 | 2.47 | ||
| (九)醫療衛生與計劃生育支出 | 4.01 | ||
| (十)節能環保支出 | |||
| (十一)城鄉社區支出 | |||
| (十二)農林水支出 | |||
| (十三)交通運輸支出 | |||
| (十四)資源勘探電力信息等支出 | |||
| (十五)商業服務業等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地區支出 | |||
| (十八)國土海洋氣象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 8.84 | ||
| (二十)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十一)其他支出 | |||
| (二十二)債務還本支出 | |||
| (二十三)債務付息支出 | |||
| (二十四)債務還本支出 | |||
| (二十五)社會保險基金支出 | |||
| 二、結轉下年 | |||
| 收入總計 | 411.10 | 支出總計 | 411.10 |
| 附件2 | |||||
| 2017年市信息辦公室一般公共預算支出預算表 | |||||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 合計 | 411.10 | 133.23 | 277.87 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 395.78 | 117.91 | 277.87 | |
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 395.78 | 117.91 | 277.87 | |
| 2013105 | 專項業務 | 104.90 | 104.90 | ||
| 2013150 | 事業運行 | 290.88 | 117.91 | 172.97 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 2.47 | 2.47 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.01 | 4.01 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 4.01 | 4.01 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 3.21 | 3.21 | ||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 0.80 | 0.80 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||
| 附件3 | |||||
| 2017年市信息辦公室一般公共預算基本支出預算表 | |||||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||||
| 經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 |
| 133.23 | 100.68 | 32.55 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 90.56 | 90.56 | ||
| 30101 | 基本工資 | 37.32 | 37.32 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 31.28 | 31.28 | ||
| 30103 | 獎金 | 1.96 | 1.96 | ||
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 16.60 | 16.60 | ||
| 30107 | 績效工資 | 3.40 | 3.40 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 32.55 | 32.55 | ||
| 30201 | 辦公費 | 4.60 | 4.60 | ||
| 30202 | 印刷費 | 2.15 | 2.15 | ||
| 30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30211 | 差旅費 | 4.00 | 4.00 | ||
| 30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30215 | 會議費 | 3.40 | 3.40 | ||
| 30216 | 培訓費 | 2.52 | 2.52 | ||
| 30217 | 公務接待費 | 3.20 | 3.20 | ||
| 30228 | 工會經費 | 0.92 | 0.92 | ||
| 30239 | 其他交通費用 | 9.11 | 9.11 | ||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.65 | 0.65 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 10.12 | 10.12 | ||
| 30305 | 生活補助 | 1.22 | 1.22 | ||
| 30309 | 獎勵金 | 0.06 | 0.06 | ||
| 30311 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||
| 附件4 | |||||
| 2017年市信息辦公室政府性基金預算收支預算表 | |||||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財政撥款安排的收入 | 本年政府性基金財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 無 | |||||
| 附件5 | |||
| 2017年市信息辦公室收支預算總表 | |||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 411.10 | 一、一般公共服務支出 | 395.78 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、國防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
| 上級補助收入 | 六、科學技術支出 | ||
| 附屬單位上繳收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 其他收入 | 八、社會保障和就業支出 | 2.47 | |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 4.01 | ||
| 十、節能環保支出 | |||
| 十一、城鄉社區支出 | |||
| 十二、農林水支出 | |||
| 十三、交通運輸支出 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 十五、商業服務業等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地區支出 | |||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 8.84 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、債務還本支出 | |||
| 二十三、債務付息支出 | |||
| 二十四、債務發行費用支出 | |||
| 二十三、社會保險基金支出 | |||
| 本年收入合計 | 411.10 | 本年支出合計 | 411.10 |
| 上年結余收入 | 本年結轉收入 | ||
| 收入總計 | 411.10 | 支出總計 | 411.10 |
| 附件6 | |||||||||||
| 2017年市信息辦公室收入預算總表 | |||||||||||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 上年結余 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||
| 小計 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||
| 合計 | 411.10 | 411.10 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 395.78 | 395.78 | ||||||||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 395.78 | 395.78 | ||||||||
| 2013105 | 專項業務 | 104.90 | 104.90 | ||||||||
| 2013150 | 事業運行 | 290.88 | 290.88 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2.47 | 2.47 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 2.47 | 2.47 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.47 | 2.47 | ||||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.01 | 4.01 | ||||||||
| 21005 | 醫療保障 | 4.01 | 4.01 | ||||||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||||||||
| 附件7 | |||||
| 2017年市信息辦公室支出預算總表 | |||||
| 信息辦公室 和 信息辦公室機關 和 電子信息中心 | 單位:萬元 | ||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 合計 | 411.10 | 133.23 | 277.87 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 395.78 | 117.91 | 277.87 | |
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 395.78 | 117.91 | 277.87 | |
| 2013105 | 專項業務 | 104.90 | 104.90 | ||
| 2013150 | 事業運行 | 290.88 | 117.91 | 172.97 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 2.47 | 2.47 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.01 | 4.01 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 4.01 | 4.01 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 3.21 | 3.21 | ||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 0.80 | 0.80 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數據資源管理局
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