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        索引號: RA91101020000/201609-00001 組配分類: 財政決算
        發布機構: 市直工委 主題分類: 財政、金融、審計
        標題: 中共池州市直機關工委2015年部門決算情況 文號:
        成文日期: 2016-09-27 發布日期: 2016-09-27
        廢止日期:
        中共池州市直機關工委2015年部門決算情況
        發布時間:2016-09-27 15:03 來源:池州市政府辦公室 字號:[默認 超大]

               一、部門主要職能

              根據市委辦《中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內設機屬和人員編制方案》(池辦秘[2002]83號)文件規定,市直機關工委主要職責是:

            (1)領導市直機關和企事業單位黨的工作,負責制訂市直機關和企事業單位黨的建設規劃;組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定,督促檢查市直機關和企事業單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

            (2)領導市直機關和企事業單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習,做好黨員的教育管理工作,指導市直單位黨員干部的政治理論學習,會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

            (3)指導市直機關和企事業單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況;負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。

            (4)指導市直單位精神文明建設,承擔市直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。

            (5)指導市直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。

            (6)負責市直機關和企事業單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作,干部按管理權限報批。

            (7)領導市直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。

            (8)領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

            (9)負責市直人民武裝工作。

            (10)完成市委交辦的其他任務。

               二、部門決算單位構成

               從決算單位構成看,池州市直機關工委為全額財政撥款的一級預算單位,2015年度部門決算為本級決算。

               三、池州市直機關工委2015年度部門決算說明

            (一)2015年度收入支出決算情況說明

              2015年度收入總計218.9萬元(含年初結轉結余),支出總計218.9萬元(含年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加51.51萬元,增長30.77%,主要原因是機關事業單位保險制度改革進行工資調整。

            (二)2015年度收入決算情況說明

              本年收入合計208.93萬元,其中:財政撥款收入206.38萬元,占98.78%;其他收入2.55萬元,占1.22%。

            (三)2015年度支出決算情況說明

              本年支出合計210.05萬元,其中:基本支出175.65萬元,占83.62%;項目支出34.4萬元,占16.38%。

            (四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

              2015年度財政撥款收入總計216.35萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計216.35萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加48.96萬元,增長29.25%,主要原因是機關事業單位保險制度改革進行工資調整。

            (五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1、財政撥款支出決算總體情況

              2015年度財政撥款支出207.5萬元,占本年支出的98.79%。與2014年相比,財政撥款支出增加50.07萬元,增長31.8%,主要原因是機關事業單位保險制度改革進行工資調整;。

              2、財政撥款支出決算具體情況

             2015年度財政撥款支出年初預算為157.62萬元,支出決算為207.5萬元,完成年初預算的131.65%。決算數大于預算數的31.65%,主要原因是機關事業單位保險制度改革進行工資調整數納入預算。其中基本支出173.1萬元,占83.42%;項目支出34.4萬元,占16.58%。具體情況如下:

             2.1“一般公共服務”2015年度決算166.84萬元,比2014年增加38.68萬元,增長30.18%,主要原因是機關事業單位保險制度改革進行工資調整。其中:“行政運行”決算148.66萬元,主要用于工委本級在職人員工資、保障正常工作開展的基本支出?!捌渌话愎卜罩С觥睕Q算15.68萬元,主要用于黨建調研、效能建設、黨員教育競賽活動、市直機關工青婦等活動的開展。

               2.2“社會保障和就業”2015年度決算29.28萬元,比2014年增加10.44萬元,增長55.41%,主要原因一是2015年新增退休人員1名,而相應增加退休人員工資;二是離退人員工資制度改革。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算29.28萬元,主要用于工委機關離退休人員支出。

               2.3“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算4.0萬元,比2014年增加0.34萬元,增長9.29,主要原因是2015年工資調整而相應調增。其中:“行政單位醫療”決算3.66萬元,主要用于工委機關醫療保障方面的支出。

               2.4“住房保障支出”2015年度決算7.38萬元,比2014年增加0.61萬元,增長9.01%,主要原因是2015年工資調整而相應調增。其中:“住房公積金”決算6.77萬元,主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

               2.  5本部門沒有政府性基金收入和支出。

            (六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2015年度財政撥款基本支出173.1萬元,其中人員經費164.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費8.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、工會經費等。

            (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        池州市直機關工委2015年度沒有政府性基金收入和支出。

            (八)其他重要事項的情況說明

              1、機關運行經費

              2015年度池州市直機關工委機關運行經費151.21萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

              2、政府采購情況

              2015年度池州市直機關工委政府采購支出總額1.07萬元,其中:政府采購貨物支出1.07萬元,

              3、國有資產占有使用情況

              截止到2015年12月31日,池州市直機關工委共有車輛1輛,為一般公務用車。

              四、名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

            (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

            (四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、公務用車運行維護費及其他費用。

         

        附件:1.收入支出決算總表

             2.收入決算表

             3.支出決算表

             4.財政撥款收入支出決算表

             5、一般公共預算財政撥款支出決算表

             6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

             7、政府性基金預算財政撥款收入和支出決算表(無)

         

         

             聯系方式中共池州市直機關工委信息公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com