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        索引號: RA91101010000/201702-00001 組配分類: 財政預算
        發布機構: 池州市直機關工委 主題分類: 財政、金融、審計
        標題: 中共池州市直機關工委2017年度部門預算情況 文號:
        成文日期: 2017-02-09 發布日期: 2017-02-09
        廢止日期:
        中共池州市直機關工委2017年度部門預算情況
        發布時間:2017-02-09 16:35 來源:池州市直機關工委 字號:[默認 超大]

        一、部門主要職責

        根據市委辦《中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》(池辦秘[2002]83號)文件規定,市直工委主要職責是:

        (1)領導市直機關和企事業單位黨的工作,負責制訂市直機關和企事業單位黨的建設規劃;組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定,督促檢查市直機關和企事業單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

        (2)領導市直機關和企事業單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習,做好黨員的教育管理工作,指導市直單位黨員干部的政治理論學習,會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

        (3)指導市直機關和企事業單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況;負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。

        (4)指導市直單位精神文明建設,承擔市直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。

        (5)指導市直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。

        (6)負責市直機關和企事業單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作,干部按管理權限報批。

        (7)領導市直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。

        (8)領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

        (9)完成市委交辦的其他任務。

        二、部門概況

        市直機關工委屬全額財政撥款的一級預算單位,本委行政編制10名,機關后勤行政管理服務人員編制單列2名。目前有在職職工12人,退休人員6人。

        三、2017年度主要工作任務

        一是突出思想建黨,提高黨員干部政治理論水平,繼續開展好“讀好書、強素質、促發展”系列讀書活動。二是立足組織建設,提高基層黨建的生機活力,研究制定《市直機關基層黨組織建設標準》,進一步優化組織設置,強化機關黨建工作責任。三是堅持問題導向,深入推進機關作風建設,繼續開展交通文明志愿服務活動,扎實抓好全國文明城市創建工作。四是聚焦監督執紀,落實黨風廉政建設“兩個責任”,嚴肅執紀查處違紀違法問題。五是創新活動載體,充分發揮機關群團組織作用。六是加強工委自身建設,發揮工委的職能作用。

        四、2017年財政撥款收支預算總體情況

        市直機關工委2017年財政撥款收支總預算209.34萬元。收入全部為一般公共預算撥款209.34萬元。支出包括:一般公共服務支出164.51萬元、社會保障和就業支出28.11萬元、醫療衛生支出5.37萬元、住房保障支出11.35萬元。

        五、2017年一般公共預算財政撥款支出預算情況

        市直機關工委2017年一般公共預算當年財政撥款209.34萬元,比2016年財政撥款增加18.19萬元,主要是增人及工資改革相應增加的一般公共服務支出。其中:一般公共服務支出164.51萬元,占78.58%;社會保障和就業支出28.11萬元,占13.43%;醫療衛生支出5.37萬元,占2.57%;住房保障支出11.35萬元,占5.42%。具體如下:

        (1)一般公共服務支出164.51萬元,比2016年財政撥款預算增加14.97萬元,增長9.1%。主要是人員增加及工資改革相應增加的工資福利性支出。

        (2)社會保障和就業支出28.11萬元,與2016年財政撥款預算持平。

        (3)醫療衛生支出5.37萬元,比2016年財政撥款預算增加0.63萬元,增長11.73%。主要是增人及工資改革相應增加的醫療保險支出。

        (4)住房保障支出11.35萬元,比2016年財政撥款預算增加2.59萬元,增長22.82%。主要是增人及工資改革相應增加的住房保障性支出。

        六、2017年一般公共預算基本支出情況

        市直機關工委2017年一般公共預算基本支出186.34萬元,主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費等。

        七、2017年政府性基金預算收支情況

        2017年市直機關工委無政府性基金預算。

        八、2017年部門收支預算總體情況說明

        按照綜合預算的原則,市直機關工委所有收入和支出均納入預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入。 支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

        九、2017年收入預算情況說明

        2017年,市直機關工委收入預算209.34萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入209.34萬元。

        十、2017年支出預算情況說明

        2017年,市直機關工委支出預算209.34萬元,其中:基本支出186.34萬元,占89.01%;項目支出23萬元,占10.99%。

        十一、其他重要事項說明

        • 機關運行經費

        2017年,市直機關工委的機關運行經費財政撥款預算61.77萬元。

        (二)政府采購情況

        2017年,市直機關工委政府采購預算總額3萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元。

        (三)國有資產占有情況

        2016年國有資產實際使用情況:至2016年12月31日,無20萬元以上200萬元以下的設備和200萬元以上的大型設備。

        2017年國有資產購置及使用預算安排情況:2017年部門預算未安排購置車輛預算,未安排購置20萬元以上200萬以下的設備預算,未安排購置200萬元以上的大型設備預算。

        十二、名詞解釋

        • 財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
        • 基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        • 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發發生的支出。

        請下載附件:附表2017年預算表格

        附表1:部門財政撥款收支預算總表.xls

        附表2:部門一般公共預算支出預算表.xls

        附表3:部門一般公共預算基本支出預算表.xls

        附表4:部門收支預算總表部門.xls

        附表5:部門收入預算總表.xls

        附表6:部門支出預算總表.xls

        附表7:部門政府采購預算表.xls

        附表8:部門“三公”經費預算情況表.xls

        聯系方式:中共池州市直機關公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com