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        索引號: 486464330/201702-00001 組配分類: 財政預算
        發布機構: 市委講師團 主題分類: 財政、金融、審計
        標題: 池州市委講師團2017年財政預算情況 文號:
        成文日期: 2017-02-10 發布日期: 2017-02-10
        廢止日期:
        池州市委講師團2017年財政預算情況
        發布時間:2017-02-10 10:15 來源:市委講師團 字號:[默認 超大]

         

         

        一、部門(單位)基本概況

        根據池辦秘[2002]89號和市委組織部池組辦字[2007]100號文件通知,中共池州市委講師團為副處級全額撥款事業單位,歸口市委宣傳部管理并列入參照公務員法管理范圍。團里編制5人,目前在職4人。

        二、部門(單位)主要職能

        (一)、負責市委中心組的理論學習,草擬學習計劃,提供學習文件和參考資料,做好學習提示,邀請專家輔導,編印、發送中心組學習簡報工作;負責對縣、區委,九華山、開發區工委,市直各部門黨委(黨組)和市委管理的企事業單位黨委(黨組)中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。

        (二)、負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平系列講話的學習指導;負責制定教學計劃,編寫教學輔導材料,組織開展理論研討活動,培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作,編發中心組學習材料工作。

        (三)、開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動,為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

        (四)、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

        三、2017年部門(單位)工作計劃

        2017年主要工作任務:一是擬定《中共池州市委中心組2017年度學習計劃》;加強和改進全市黨委中心組學習指導;做好市委中組學習服務工作;邀請知名專家學者講座輔導;二是編印《中心組學習》簡報;做好學習成果宣傳報道工作。三是做好黨的十八屆三中全會和習近平總書記系列重要講話精神宣講活動服務工作;對各縣區、市直單位宣講活動進行指導。四是切實改進工作作風,加強群眾工作。五是完成市委市政府中心任務。

        四、2017年部門(單位)收支預算安排情況

        市委講師團2016年度可支配收入66.19萬元,屬全額財政撥款。支出預算66.19萬元,收支平衡。其中基本支出48.19萬元,用于保障機關行政運行以及日常工作任務,項目支出18萬元,用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出61.35萬元,占92.7%;醫療衛生支出1.49萬元,占2.2%,住房保障性支出3.35萬元,占5.1%。

        具體情況如下:

        • 1.市委講師團2017年一般公共預算財政撥款19萬元,比2016年財政預算撥款增加了1.26萬元,增長1.9%。主要是工資改革相應增加等。
        • 2.一般公共服務支出35萬元,比2016年財政撥款預算增加0.66萬元,增長1%。主要是工資改革相應增加等。
        • 3.醫療衛生支出49萬元,和2016年財政撥款預算持平。
        • 4.住房保障性支出35萬元,比2016年財政撥款預算增加0.6萬元,增長0.9%。主要是工資改革相應增加等。

        五、2017年一般公共預算基本支出情況

        市委講師團2017年一般公共預算基本支出61.35萬元,主要包括:基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費、出差費等。

        六、2017年政府性基金預算收支情況

        2017年市委講師團無政府性基金預算,與2016年財政撥款預算相比無變化。

        七、2017年收入預算情況說明

        2017年市委講師團收入預算66.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入66.19萬元,占100%,賺戶管理的非稅收入0萬元。

        八、2017年部門收入預算總體情況說明

        按照綜合預算的原則,市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理,收入包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

        九、2017年收入預算情況說明

        2017年市委講師團支出預算66.19萬元,其中:基本支出48.19萬元,占72.8%;項目支出18萬元,占27.2%.

        十、其他重要事項說明

        機關運行費:2017年市委講師團機關運行費財政撥款預算9萬元。

        十一、名詞解釋

        (一)、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

        (二)、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (三)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

         

         

         

         

        相關附件:

        附件1:市委講師團公共財政收支預算總表.XLS

        附件2:市委講師團公共財政收入預算表.XLS

        附件3:市委講師團公共財政支出預算表.XLS

        附件4:市委講師團公共財政撥款支出預算表.XLS

        附件5:市委講師團政府性基金收支預算表.XLS