bt天堂新版中文在线,美女视频黄频A美女大全,香蕉情豆av在线观看,在线中文字幕日韩欧美,欧洲无码乱大全在线观看,亚洲夫妻性生活视频网站,六区久久,久久综合九色综合99
        索引號: 003280079/201809-00001 組配分類: 財政決算
        發布機構: 市政務公開辦 主題分類:
        標題: 池州市委宣傳部2017年部門決算情況 文號:
        成文日期: 2018-09-11 發布日期: 2018-09-11
        廢止日期:
        池州市委宣傳部2017年部門決算情況
        發布時間:2018-09-11 10:19 來源:市委宣傳部 字號:[默認 超大]

        池州市委宣傳部2017年部門決算


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2018年9月

         

         

         

        目 錄

         

        第一部分池州市委宣傳部概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 池州市委宣傳部2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 池州市委宣傳部2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

        一、部門主要職能

        (一)貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規;按照省委宣傳部和市委統一工作部署,協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

        (二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作;對市社科聯的工作實施方針、政策指導;歸口管理市委講師團、市社科聯。

        (三)負責引導社會輿論,指導、協調市直各新聞單位的工作,對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

        (四)指導全市精神產品的生產,組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導;承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

        (五)負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務;配合有關部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作;領導市思想政治工作研究會。

        (六)協調、協同有關部門做好社會宣傳工作,指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

        (七)負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針;按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

        (八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部,指導領導班子建設;根據干部雙重管理的規定,協管各縣區黨委宣傳部部長;制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審;配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

        (九)完成市委交辦的其他工作。

        二、部門決算單位構成

        從決算單位構成看,市委宣傳部為全額財政撥款的一級預算單位,2017年度部門決算為本級決算。納入池州市委宣傳部2017年度部門決算編制范圍的單位共2個,與預算保持一致。詳細情況見下表:

         

        序號

        單位名稱

         

        1

        池州市委宣傳部機關

         

        2

        池州市委外宣辦

         

        收入支出決算表

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        804.91

        一、一般公共服務支出

        35

        609.28

          其中:政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        36

        0.00

        二、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        37

        0.00

        三、事業收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        38

        0.00

        四、經營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        39

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學技術支出

        40

        0.00

        六、其他收入

        7

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        41

        76.20

         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        42

        48.43

         

        9

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        43

        0.00

         

        10

         

        十、節能環保支出

        44

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        45

        0.00

         

        12

         

        十二、農林水支出

        46

        40.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        47

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        48

        0.00

         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        49

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        50

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        51

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        52

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        53

        15.33

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        55

        19.99

         

        22

         

        二十二、債務還本支出

        56

        0.00

         

        23

         

        二十三、債務付息支出

        57

        0.00

        本年收入合計

        24

        804.91

        本年支出合計

        58

        809.23

        用事業基金彌補收支差額

        25

        0.00

        結余分配

        59

        0.00

        年初結轉和結余

        26

        192.81

          其中:提取職工福利基金

        60

        0.00

          其中:項目支出結轉和結余

        27

        0.00

                轉入事業基金

        61

        0.00

         

        28

         

        年末結轉和結余

        62

        188.49

         

        29

         

          其中:項目支出結轉和結余

        63

        0.00

         

        30

         

         

        64

         

        總計

        31

        997.72

        總計

        65

        997.72

               

         

         

         

        收入決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         
         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        804.91

        804.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        630.56

        630.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20102

        政協事務

        3.29

        3.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010201

          行政運行

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010202

          一般行政管理事務

        0.29

        0.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事務

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20133

        宣傳事務

        461.21

        461.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013301

          行政運行

        300.35

        300.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013302

          一般行政管理事務

        153.64

        153.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013350

          事業運行

        7.23

        7.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20199

        其他一般公共服務支出

        163.96

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

        163.96

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        50.60

        50.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        50.60

        50.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        50.60

        50.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        213

        農林水支出

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21305

        扶貧

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130506

          社會發展

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22999

        其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2299901

          其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

        支出決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

         
         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        809.23

        491.63

        317.60

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        609.28

        291.69

        317.60

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20102

        政協事務

        3.29

        3.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010201

          行政運行

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010202

          一般行政管理事務

        0.29

        0.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事務

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20133

        宣傳事務

        399.93

        246.30

        153.64

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013301

          行政運行

        238.72

        238.72

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013302

          一般行政管理事務

        153.64

        0.00

        153.64

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013350

          事業運行

        7.36

        7.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013399

          其他宣傳事務支出

        0.22

        0.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20199

        其他一般公共服務支出

        203.96

        40.00

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

        203.96

        40.00

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        213

        農林水支出

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21305

        扶貧

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130506

          社會發展

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22999

        其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2299901

          其他支出

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        財政撥款收入支出決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        收     入

        支     出

         

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

         
         

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

         

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        804.91

        一、一般公共服務支出

        32

        569.28

        569.28

        0.00

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        3

         

        三、國防支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        5

         

        五、教育支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        6

         

        六、科學技術支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        38

        76.20

        76.20

        0.00

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        39

        48.43

        48.43

        0.00

         

         

        9

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        10

         

        十、節能環保支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        12

         

        十二、農林水支出

        43

        40.00

        40.00

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        15.33

        15.33

        0.00

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        52

        19.99

        19.99

        0.00

         

         

        22

         

        二十二、債務還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        23

         

        二十三、債務付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本年收入合計

        24

        804.91

        本年支出合計

        55

        769.23

        769.23

        0.00

         

        年初財政撥款結轉和結余

        25

        34.19

        年末財政撥款結轉和結余

        56

        69.87

        69.87

        0.00

         

        一、一般公共預算財政撥款

        26

        34.19

         

        57

         

         

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        27

        0.00

         

        58

         

         

         

         

         

        28

         

         

        59

         

         

         

         

        總計

        29

        839.10

        總計

        60

        839.10

        839.10

        0.00

         
                   

         

         

         

        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

         

        項目支出結轉

        項目支出結余

         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

        34.19

        34.19

        0.00

        804.91

        487.31

        317.60

        769.23

        451.63

        317.60

        69.87

        69.87

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        8.59

        8.59

        0.00

        630.56

        312.97

        317.60

        569.28

        251.69

        317.60

        69.87

        69.87

        0.00

        0.00

         

        20102

        政協事務

        0.00

        0.00

        0.00

        3.29

        3.29

        0.00

        3.29

        3.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010201

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010202

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        0.29

        0.29

        0.00

        0.29

        0.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        0.00

        0.00

        0.00

        2.10

        2.10

        0.00

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        2.10

        2.10

        0.00

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20133

        宣傳事務

        8.59

        8.59

        0.00

        461.21

        307.58

        153.64

        399.93

        246.30

        153.64

        69.87

        69.87

        0.00

        0.00

         

        2013301

          行政運行

        3.64

        3.64

        0.00

        300.35

        300.35

        0.00

        238.72

        238.72

        0.00

        65.27

        65.27

        0.00

        0.00

         

        2013302

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        153.64

        0.00

        153.64

        153.64

        0.00

        153.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013350

          事業運行

        0.18

        0.18

        0.00

        7.23

        7.23

        0.00

        7.36

        7.36

        0.00

        0.05

        0.05

        0.00

        0.00

         

        2013399

          其他宣傳事務支出

        4.77

        4.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.22

        0.22

        0.00

        4.55

        4.55

        0.00

        0.00

         

        20199

        其他一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        163.96

        0.00

        163.96

        163.96

        0.00

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        163.96

        0.00

        163.96

        163.96

        0.00

        163.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        25.60

        25.60

        0.00

        50.60

        50.60

        0.00

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        25.60

        25.60

        0.00

        50.60

        50.60

        0.00

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        25.60

        25.60

        0.00

        50.60

        50.60

        0.00

        76.20

        76.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        0.00

        0.00

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        48.43

        48.43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        213

        農林水支出

        0.00

        0.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21305

        扶貧

        0.00

        0.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130506

          社會發展

        0.00

        0.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        15.33

        15.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        0.00

        0.00

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22999

        其他支出

        0.00

        0.00

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2299901

          其他支出

        0.00

        0.00

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        19.99

        19.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        人員經費

        公用經費

         

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

         
         

        301

        工資福利支出

        303.85

        302

        商品和服務支出

        74.40

        310

        其他資本性支出

        0.00

         

        30101

          基本工資

        70.34

        30201

          辦公費

        1.68

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

         

        30102

          津貼補貼

        47.15

        30202

          印刷費

        1.92

        31002

          辦公設備購置

        0.00

         

        30103

          獎金

        96.49

        30203

          咨詢費

        0.00

        31003

          專用設備購置

        0.00

         

        30104

          其他社會保障繳費

        12.30

        30204

          手續費

        0.00

        31005

          基礎設施建設

        0.00

         

        30106

          伙食補助費

        0.00

        30205

          水費

        0.00

        31006

          大型修繕

        0.00

         

        30107

          績效工資

        0.00

        30206

          電費

        0.00

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

        0.00

         

        30108

          機關事業單位基本養老保險繳費

        0.00

        30207

          郵電費

        0.54

        31008

          物資儲備

        0.00

         

        30109

          職業年金繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

         

        30199

          其他工資福利支出

        77.57

        30209

          物業管理費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

         

        303

        對個人和家庭的補助

        73.39

        30211

          差旅費

        2.25

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

         

        30301

          離休費

        0.00

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

         

        30302

          退休費

        48.48

        30213

          維修(護)費

        0.53

        31013

          公務用車購置

        0.00

         

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

         

        30304

          撫恤金

        0.00

        30215

          會議費

        0.28

        31020

          產權參股

        0.00

         

        30305

          生活補助

        1.02

        30216

          培訓費

        0.66

        31099

          其他資本性支出

        0.00

         

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務接待費

        5.49

        304

        對企事業單位的補貼

        0.00

         

        30307

          醫療費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        30401

          企業政策性補貼

        0.00

         

        30308

          助學金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業單位補貼

        0.00

         

        30309

          獎勵金

        0.00

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

         

        30310

          生產補貼

        0.00

        30226

          勞務費

        0.95

        30499

          其他對企事業單位的補貼

        0.00

         

        30311

          住房公積金

        20.30

        30227

          委托業務費

        51.00

        307

        債務利息支出

        0.00

         

        30312

          提租補貼

        0.00

        30228

          工會經費

        2.18

        30701

          國內債務付息

        0.00

         

        30313

          購房補貼

        0.00

        30229

          福利費

        0.10

        30707

          國外債務付息

        0.00

         

        30314

          采暖補貼

        0.00

        30231

          公務用車運行維護費

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

         

        30315

          物業服務補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        5.71

        39906

          贈與

        0.00

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        3.58

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        1.12

         

         

         

         

        人員經費合計

        377.23

        公用經費合計

        74.40

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

        部門:池州市宣傳部(匯總)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

         

        項目支出結轉

        項目支出結余

         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:市委宣傳部2017年沒有政府性基金預算

         

         

        三、市委宣傳部2017年度部門決算說明

        (一)2017年度收入支出決算情況說明

        2017年度收入總計997.72萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計997.72萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加220.93萬元,增長28.49%,主要原因:一是年末結轉結余增加;二是人員工資增加;三是創建全國文明城市創建費用的增加。

        (二)2017年度收入決算情況說明

        本年收入合計804.91萬元,其中:財政撥款收入804.91萬元,占100%。

        (三)2017年度支出決算情況說明

        本年支出合計809.23萬元,其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項目支出317.6萬元,占39.25.%

        (四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

        2017年度財政撥款收入總計893.10萬元((含年初財政撥款結轉和結余),支出總計839.10萬元((含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加220.93萬元,增長35.7%,主要原因:一是年末財政撥款結轉和結余增加;二是人員工資增加;三是創建全國文明城市創建費用的增加。

        (五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款收入804.91萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加191.78萬元,增長31.28%。主要原因一是人員工資增加;二是創建全國文明城市創建費用的增加。

        2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2017年度財政撥款支出769.23萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加185.25萬元,增長31.7%。主要原因一是人員工資增加;二是創建全國文明城市創建費用的增加。

        3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2017年一般公共預算財政撥款支出809.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出609.28萬元,占75.29%;萬元,文化體育與傳媒(類)支出76.2萬元,占9.42%;社會保障和就業(類)支出48.43萬元,占5.98%;農林水(類)支出40萬元,占4.94%;住房保障(類)支出15.33萬元,占1.89%;其他(類)支出9.99萬元,占2.47%。

        1. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2017年度財政撥款支出年初預算為577.33萬元,支出決算為809.23萬元,完成年初預算的140.17%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加;二是創建全國文明城市創建費用的增加。其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項目支出317.6萬元,占39.25.%。具體情況如下:

        (1)“一般公共服務”2017年度年初預算數為460.67萬元,支出決算為630.56萬元,完成年初預算的136.88%。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”決算2.1萬元,主要用于日常公用支出; “行政運行”決算300.35萬元,主要用于日常公用支出,在職人員工資;“事業運行”決算7.23萬元,主要用于外宣辦日常公用支出,在職人員工資;“一般行政管理事務”決算153.64萬元,主要用于宣傳部對外宣傳項目經費;“其他一般公共服務支出”決算163.96萬元,主要用宣傳部基本支出和項目支出。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加;二是創建全國文明城市創建費用的增加。

        (2)“社會保障和就業”2017年度年初預算數為54.06萬元,支出決算為48.43萬元,主要用于部機關離退休人員支出。決算數小于預算數的主要原因是有些項目調整,不在社會保障和就業內。

        (3)“文化體育與傳媒支出” 2017年度年初預算數為0萬元,支出決算為76.2萬元,主要用于文化項目扶持方面。

        (4)“農林水支出”2017年度年初預算數為40元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%,.主要用于省委宣傳部文化項目配套資金。

        (5)“住房保障支出”2017年度年初預算數為15.33萬元,支出決算為15.33萬元,完成年初預算的100%,其中:“住房公積金”決算,15.33萬元,主要用于部機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

        (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出451.63萬元,其中人員經費377.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費74.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。

        (八)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2017年度池州市委宣傳部運行經費238.72萬元,與2016年相比,減少了48.77萬元,主要是因為辦公費和購買貨物和服務經費減少。

        2.政府采購情況。

        2017年度,池州市委宣傳部政府采購支出總額5萬元,其中:政府采購貨物支出5萬元,政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,其中:授予小微企業合同金額0元。

        3.國有資產占有使用情況。

        市委宣傳部2017年沒有安排公務用車購置費,因此沒有發生公務用車購置費。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。

        4.預算績效管理工作開展情況

        池州市委宣傳部2017年未開展預算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結果。

        (九)名詞解釋

        1.財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        5.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

        6、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。