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        索引號: 003280079/201702-00001 組配分類: 財政預算
        發布機構: 市委宣傳部 主題分類: 財政、金融、審計
        標題: 池州市委宣傳部2017年部門預算情況說明 文號:
        成文日期: 2017-02-08 發布日期: 2017-02-08
        廢止日期:
        池州市委宣傳部2017年部門預算情況說明
        發布時間:2017-02-08 11:34 來源:市委宣傳部 字號:[默認 超大]

         

        一、部門主要職責

        (一)貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規;按照省委宣傳部和市委統一工作部署,協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

        (二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作;對市社科聯的工作實施方針、政策指導;歸口管理市委講師團、市社科聯。

        (三)負責引導社會輿論,指導、協調市直各新聞單位的工作,對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

        (四)指導全市精神產品的生產,組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導;承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

        (五)負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務;配合有關部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作;領導市思想政治工作研究會。

        (六)協調、協同有關部門做好社會宣傳工作,指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

        (七)負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針;按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

        (八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部,指導領導班子建設;根據干部雙重管理的規定,協管各縣區黨委宣傳部部長;制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審;配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

        (九)完成市委交辦的其他工作。

        二、部門概況

        池州市委宣傳部有部機關和一個二級預算單位,池州市委外宣傳辦為全額撥款單位。行政編制16個,機關工勤編制2個,現有在職公務員14名,在職工勤人員2名,退休人員11名。

        三、2017年度主要工作任務

        一是以迎接宣傳貫徹黨的十九大勝利召開為主線,進一步強化理論武裝。二是以堅持“兩個鞏固”為根本,進一步做好新形式下意識形態工作。三是以堅持“五大發展”、實現“五先目標”為中心,進一步提高輿論引導力。四是以創建全國文明城市為載體,進一步推進精神文明建設。五是以文化體制改革為動力,進一步推進“文化名市”建設。六是以加強宣傳思想文化隊伍建設為抓手,進一步推進全面從嚴治黨。

        四、2017年財政撥款收支預算總體情況

        市委宣傳部2017年財政撥款收支總預算577.33萬元。收入包括:一般公共預算撥款577.33萬元。支出包括:一般公共服務支出460.67萬元、社會保障和就業支出54.06萬元、醫療衛生支出7.27萬元、住房保障支出15.33萬元、農林水事務支出40萬元。

        五、2017年一般公共預算財政撥款支出預算情況

        市委宣傳部2017年一般公共預算當年財政撥款577.33萬元,比2016年財政撥款預算增加46.68萬元,主要是工資改革相應增加和原來不在預算內安排的專項今年全部都在預算內安排。

        其中:一般公共服務支出460.67萬元,占79.8%;社會保障和就業支出54.06萬元,占9.4%;醫療衛生支出7.27萬元,占1.3%;住房保障支出15.33萬元,占2.7%;農林水事務40萬元,占6.8%。具體情況如下:

        1.一般公共服務支出460.67萬元,比2016年財政撥款預算增加3.1萬元,增長0.7%。主要是工資改革相應增加。

        2.社會保障和就業支出54.06萬元,比2016年財政撥款預算增加0.01萬元,和2016年持平。

        3.醫療衛生支出7.27萬元,比2016年財政撥款預算增加0.58萬元,增長8%。主要是工資改革相應增加的醫療保險支出。

        4.住房保障支出15.33萬元,比2016年財政撥款預算增加2.99萬元,增長19.5%。主要是工資改革相應增加住房保障支出。

        5、農林水事務支出40萬元,省里配套資金,去年沒有。

        六、2017年一般公共預算基本支出情況

        市委宣傳部2017年一般公共預算基本支出272.93萬元,主要包括:基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費等。

        七、2017年政府性基金預算收支情況

        2017年市委宣傳部無政府性基金預算,與2016年財政撥款預算相比無變化。

        八、2017年部門收支預算總體情況說明

        按照綜合預算的原則,市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

        九、2017年收入預算情況說明

        2017年,市委宣傳部收入預算577.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入577.33萬元,占100%;專戶管理的非稅收入0萬元。

        十、2017年支出預算情況說明

        2017年,市委宣傳部支出預算577.33萬元,其中:基本支出272.93萬元,占47.3%;項目支出304.4萬元,占52.7%。

        十一、其他重要事項說明

        (一)機關運行經費

        2017年,市委宣傳部的機關運行經費財政撥款預算56.6萬元。

        (二)政府采購情況

        2017年,市委宣傳部政府采購預算總額5萬元。

        十二、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

        (二)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

         

         

        附件:1、收入支出決算公開表

              2、收入決算公開表

              3、支出決算公開表

              4、財政撥款收入支出決算公開表

              5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

              6、一般公開預算財政撥款基本支出決算公開表

              7、政府性基金財政撥款收入支出決算公開表