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        索引號: RA90601010000201405001 組配分類: 財政預算
        發布機構: 池州市人民政府辦公室 主題分類: 財政、金融、審計
        標題: 市委宣傳部2014年財政預算 文號:
        成文日期: 2014-04-30 發布日期: 2014-04-30
        廢止日期:
        市委宣傳部2014年財政預算
        發布時間:2014-04-30 09:51 來源:市委宣傳部 字號:[默認 超大]

            一、部門主要職責

            (一)貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規;按照省委宣傳部和市委統一工作部署,協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

            (二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作;對市社科聯的工作實施方針、政策指導;歸口管理市委講師團、市社科聯。

            (三)負責引導社會輿論,指導、協調市直各新聞單位的工作。對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

            (四)指導全市精神產品的生產,組織實施精神產品生產的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導;承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

            (五)負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務;配合有關部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作;領導市思想政治工作研究會。

            (六)協調、協同有關部門做好社會宣傳工作,指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫執行黨的方針、政策。

            (七)負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針;按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

            (八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部,指導領導班子建設;根據干部雙重管理的規定,協管各縣區黨委宣傳部部長;制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審;配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

            (九)完成市委交辦的其他工作。

            二、部門概況

            池州市委宣傳部有部機關和一個二級預算單位,池州市委外宣辦為全額撥款單位。行政編制16個,機關工勤編制2個,現有在職公務員16名,在職工勤人員2名,退休人員8名。

            三、2014年主要工作任務

            2014年工作的總體思路是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會和市委三屆九次全體(擴大)會議精神,貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,貫徹落實全國、全省和全市宣傳思想工作會議精神,緊緊圍繞“兩個鞏固”的根本任務,緊緊圍繞掌握意識形態領域的領導權話語權,強化思想理論建設,強化“三區”發展輿論氛圍,強化社會主義核心價值觀培育,強化“文化名市”建設,提升內在信心、提升外在形象,為建設幸福池州、全面建成小康社會提供強大的精神文化力量。根據上述目標要求,重點做好六個方面工作:(一)深入學習宣傳貫徹習近平總書記系列重要講話精神,深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育。(二)集聚推進“三區”發展、建設幸福池州的正能量,為全面深化改革營造良好的輿論環境。(三)規范網上信息傳播秩序,加強和改進網上輿論引導。(四)建設“和美”文化,大力培育和踐行社會主義核心價值觀。(五)進一步推進文化改革發展,加快“文化名市”建設。(六)以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機,切實加強陣地管理和干部人才隊伍建設。

            四、收支預算安排情況

            市委宣傳部2014年度可支配收入321.36萬元,全部為財政撥款。支出預算321.36萬元,收支平衡。其中基本支出187.76萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出133.6萬元,用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出271.58萬元,占84.51%;社會保障和就業支出32.37萬元,占10.07%;醫療衛生支出6.12萬元,占1.91%;住房保障支出11.29萬元,占3.51%。

          附件:1、池州市委宣傳部公共財政預算收支預算總表。

                2、池州市委宣傳部公共財政預算收入預算表。

                3、池州市委宣傳部公共財政預算支出預算表。

                4、池州市委宣傳部公共財政預算財政撥款支出預算表。

                5、池州市委宣傳部政府性基金預算收支預算表。

        附表一、
        2014年市委宣傳部公共財政收支預算總表
        單位:萬元
        收入              支出
        項目 預算數 項目 預算數
        一、一般預算撥款安排 321.36 一、一般公共服務支出 271.58
        其中:1、財政撥款安排 321.36 二、外交支出
             2、納入金庫管理政府非稅收入安排 三、國防支出
        四、公共安全支出
        二、納入專戶管理政府非稅收入安排 五、教育支出
        六、科學技術支出
        三、其他收入安排 七、文化體育與傳媒支出
        八、社會保障和就業支出 32.37
        四、上年結余安排 九、醫療衛生支出 6.12
        十、節能環保支出
        十一、城鄉社區支出
        十二、農林水支出
        十三、交通運輸支出
        十四、資源勘探電力信息等支出
        十五、商業服務業等支出
        十六、金融支出
        十七、援助其他地區支出
        十八、國土海洋氣象等支出
        十九、住房保障支出 11.29
        二十、糧油物資儲備支出
        二十一、國債還本付息支出
        二十二、其他支出
        二十三、社會保險支出
        二十四、預備費
        二十五、轉移性支出
        收入總計 321.36 支出總計 321.36
        注:本表反映部門本年度公共財政預算收支計劃情況。

         

        附表二、
        2014年市委宣傳部公共財政收入預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 一般預算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入 上年結余
        小計 財政撥款收入 納入金庫管理政府非稅收入
        合計 321.36 321.36 321.36
        201 一般公共服務 271.58 271.58 271.58
        20133 宣傳事務 271.58 271.58 271.58
           2013301    行政運行(宣傳) 250.81 250.81 250.81
           2013399    其他宣傳事務支出 20.77 20.77 20.77
        208 社會保障和就業 32.37 32.37 32.37
        20805 行政事業單位離退休 32.37 32.37 32.37
           2080501    歸口管理的行政單位離退休 32.37 32.37 32.37
        210 醫療衛生 6.12 6.12 6.12
        21005 醫療保障 6.12 6.12 6.12
           2100501    行政單位醫療 6.12 6.12 6.12
        221 住房保障支出 11.29 11.29 11.29
        22102 住房改革支出 11.29 11.29 11.29
           2210201    住房公積金 11.29 11.29 11.29


        附表三、
        2014年市委宣傳部公共財政支出預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        合計 321.36 187.76 133.60
        201 一般公共服務 271.58 137.98 133.60
        20133 宣傳事務 271.58 137.98 133.60
           2013301    行政運行(宣傳) 250.81 132.21 118.60
           2013399    其他宣傳事務支出 20.77 5.77 15.00
        208 社會保障和就業 32.37 32.37
        20805 行政事業單位離退休 32.37 32.37
           2080501    歸口管理的行政單位離退休 32.37 32.37
        210 醫療衛生 6.12 6.12
        21005 醫療保障 6.12 6.12
           2100501    行政單位醫療 6.12 6.12
        221 住房保障支出 11.29 11.29
        22102 住房改革支出 11.29 11.29
           2210201    住房公積金 11.29 11.29
        附表四、
        2014年市委宣傳部財政撥款支出預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        合計 321.36 187.76 133.60
        201 一般公共服務 271.58 137.98 133.60
        20133 宣傳事務 271.58 137.98 133.60
           2013301    行政運行(宣傳) 250.81 132.21 118.60
           2013399    其他宣傳事務支出 20.77 5.77 15.00
        208 社會保障和就業 32.37 32.37
        20805 行政事業單位離退休 32.37 32.37
           2080501    歸口管理的行政單位離退休 32.37 32.37
        210 醫療衛生 6.12 6.12
        21005 醫療保障 6.12 6.12
           2100501    行政單位醫療 6.12 6.12
        221 住房保障支出 11.29 11.29
        22102 住房改革支出 11.29 11.29
           2210201    住房公積金 11.29 11.29
        附表五、
        2014年市委宣傳部政府性基金收支預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款安排的收入 本年政府性基金財政撥款支出
        合計 基本支出 項目支出
        注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算收支計劃情況。
            2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

        說明,今年財政沒有安排政府性基金。